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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-09 21:04

沒有發(fā)票,就不能在稅前扣除,并且業(yè)務招待費也不是全額扣除。

追問

2019-05-09 21:09

但是是視同銷售呀,比如我是餐飲行業(yè),我在自己餐廳招待客人,掛公司賬怎么開票?

江老師 解答

2019-05-09 21:11

視同銷售
借:銷售費用——招待費
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉(zhuǎn)成本
這個做了收入,交了稅的招待費,可以在匯算清繳時扣除
按招待費的標準在稅前扣除。

追問

2019-05-09 21:17

對,就是這么做的,但是這個發(fā)生了費用,我們沒有票。也可以扣除嗎

江老師 解答

2019-05-09 21:18

這個是可以扣除的,由于是招待費,扣除標準是:
按發(fā)生額的60%、與收入的千分之五,比大小,取最小值,在企業(yè)所得稅稅前列支,至于發(fā)生額減最小值之間的差額,是企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)增所得稅額。

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相關問題討論
沒有發(fā)票,就不能在稅前扣除,并且業(yè)務招待費也不是全額扣除。
2019-05-09 21:04:41
你好,是這樣計算的
2019-08-09 09:22:27
沒有銷售收入,不可以扣除招待費
2020-04-22 15:36:58
籌建期企業(yè),業(yè)務招待費按照實際發(fā)生額的60%稅前扣除
2021-07-04 07:04:11
你好,需全額進行納稅調(diào)增
2018-05-15 10:47:10
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