各位老師。我們公司是紡織品公司。然后有境外有 問
提供境外服務(wù) 是免征增值稅 答
老師,運(yùn)費(fèi)發(fā)票交什么印花稅 問
同學(xué),你好 按照運(yùn)輸合同,萬分之三 答
老師,您好,我想問下,假如2023年12月有筆費(fèi)用做了賬 問
意思是收到發(fā)票有金額差還是怎么回事? 答
在哪里查詢企業(yè)會計準(zhǔn)則屬于哪類 問
我要辦稅-綜合信息報告-制度信息報告-財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 答
含稅855000扣除五個點變成未稅是怎么算 問
同學(xué),你好 可以參考 855000/1.05 答

老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含銷售費(fèi)用招待費(fèi)么?
答: 包括,這個是看明細(xì)科目招待費(fèi),不管你們一級科目做那個
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個怎么處理?業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增?
答: 匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們企業(yè)是17年1月成立,1-9月是籌備期,10月開始試生產(chǎn),12月份開了500萬銷售。我的問題是做17年匯算清繳1-9月的和10-12月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)分開算嗎?還是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實際列支的百分之60及銷售收入的千分之五取小的數(shù)字。
答: 按全年的招待費(fèi)進(jìn)行計算,按實際收入的千分之五與實際發(fā)生額的60%進(jìn)行比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支,多余的金額是調(diào)增企業(yè)應(yīng)納稅所得額


李老師 解答
2017-01-09 10:02
李老師 解答
2017-01-11 08:33