
我在酒店上班,酒店的客房都是各業(yè)主的房子交灑店管理的,這業(yè)主分紅咋作會計分錄,企業(yè)本是虧損,這分紅影不影企業(yè)交納所得稅,我不知咋處理,請教老師
答: 您好,分紅時,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。
老師19年12月份季報所得稅當(dāng)時盈利了交了所得稅現(xiàn)在,有些票當(dāng)時沒有回來,現(xiàn)在票回來做的19年虧損了應(yīng)該怎樣做之前的會計分錄
答: 您好,只要19年年末做了暫估,這部分費用就可以追加到19年,沒有做暫估那么就需要留存材料向稅務(wù)局說明原因,稅務(wù)局同意后可以追加計入19年
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅彌補以前年度虧損會計分錄
答: 所得稅彌補以前年度虧損會計分錄


周大瓜 追問
2019-05-09 20:54
王雁鳴老師 解答
2019-05-09 20:58