老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

請(qǐng)問(wèn)這兩道題中的4題哪種情況下,算原材料成本的增值稅不包含??jī)r(jià)稅分離
答: 材料的增值稅肯定不能計(jì)算在材料成本內(nèi)啊,但是應(yīng)收賬款金額是包含增值稅的分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
這兩道題的解析看不懂,請(qǐng)問(wèn)什么情況下增值稅需要算進(jìn)成本里?
答: 小規(guī)模收到的發(fā)票是不能抵扣的,所以要全額計(jì)入成本里
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷(xiāo)售不需用材料取得收入20000元存入銀行,增值稅稅率13%,該材料成本10000元。這道題它沒(méi)有明確說(shuō)明20000包含不包含稅收,那這種情況我是按包含稅收走還是不包含稅收走
答: 您好,一般情況下按不含增值稅
老師請(qǐng)問(wèn),第4題增值稅小規(guī)模。材料采購(gòu)合理?yè)p耗的那個(gè)部分,為什么算原材料成本,而不算到原材料入賬價(jià)值里面?
這道題算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候,計(jì)稅價(jià)格25000,說(shuō)明25000中包含稅,那不是先應(yīng)該進(jìn)行價(jià)稅分離嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這道題目中資料一的銷(xiāo)售價(jià)款是否包含增值稅?第二就是如何區(qū)分題目中收入、標(biāo)價(jià)等字眼是否包含稅款?
增值稅一般納稅人,建造廠房領(lǐng)用1.原材料/2.外購(gòu)原材料這兩種情況,分別怎么計(jì)算在建工程成本?

