
為什么我每次報(bào)增值稅都會(huì)有一個(gè)附帶的增值稅,自動(dòng)零申報(bào),征收品目是其他現(xiàn)代服務(wù),這個(gè)是什么,怎么會(huì)和增值稅一起,什么情況下不是零申報(bào),到時(shí)候要在哪輸數(shù)據(jù)
答: 你這是稅局核定時(shí)候給你加上去的,你如果沒有這塊兒的,你聯(lián)系稅局幫你取消了
老師好,11月份申報(bào)10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報(bào)11月增值稅,因?yàn)?1月無銷項(xiàng)所以零申報(bào),為什么增值稅申報(bào)主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當(dāng)時(shí)都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍(lán)這里面它是根據(jù)上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關(guān)系,它是自動(dòng)的,不影響你交稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么增值稅不計(jì)入成本
答: 學(xué)員朋友您好,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,取得專票可以用來抵扣,普通發(fā)票不能抵扣,可以入本


會(huì)成 追問
2019-05-09 13:01
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 13:34