
老師,我們公司之前是用的現(xiàn)金發(fā)工資,現(xiàn)在準(zhǔn)備用銀行代發(fā)工資,那這個(gè)代發(fā)工資的分錄是否就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資,貸:銀行存款呀,而且后面的附件就是一張紙還是付了多少個(gè)員工就有多少張回單吶。
答: 你好,應(yīng)該是一張回單總數(shù)金額
發(fā)完工資發(fā)現(xiàn)由于個(gè)稅變動(dòng)工資少發(fā)了,分錄是不是:1.沖多少計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬—工資-123 貸:其他應(yīng)付款—代扣個(gè)稅 -1232.發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬—工資 123貸:銀行存款123
答: 是的,可以這樣處理的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒發(fā)工資的)后來換會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號(hào)),那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒發(fā)工資的)應(yīng)該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
答: 那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)





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