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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-18 18:06

那你要反沖之前那兩筆憑證的
借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-19 09:25

如果沒跨年就可以年末直接紅沖負(fù)數(shù),不用用以前年度損益調(diào)整對吧

辜老師 解答

2022-05-19 10:07

是的,你的理解是對的

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那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)收款-法人 負(fù)數(shù)
2022-05-18 18:06:46
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費個稅銀行存款 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
代扣時,就是計入其他應(yīng)收款,直接沖銷其他應(yīng)收款,少付銀行存款。
2020-04-06 11:26:03
代扣的職工薪酬?什么意思
2020-04-06 10:55:25
你好,繳社保費時,借其他應(yīng)收款(個人),應(yīng)付職工薪酬一社保費(公司負(fù)擔(dān)),貸銀行存款
2018-11-07 22:31:31
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