老師,您好,比如說A公司和B公司投資設(shè)立C公司,咱們這 問
你好,這個一般是沒有的。而是C公司會有公司章程。這個章程,其實(shí)就是協(xié)議。 答
老師,您好,我不懂這個1/4是從哪里來的呢?如何理解呢 問
同學(xué)你好 哪里有四分之一 答
遞延收益和其他收益分別核算什么的,分別在什么情 問
遞延收益屬于負(fù)債類科目,核算企業(yè)已經(jīng)收到但尚未確認(rèn)的收入或收益,即未來期間才能計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助等項(xiàng)目。常見于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 答
老師好,請教一問題:2023年做了一筆賬 借:應(yīng)收賬款 問
直接這樣沖 借:應(yīng)收賬款 -395 ?貸:利潤分配-未分配利潤 -395 答
會計學(xué)堂屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺嗎。屬于按互聯(lián)網(wǎng)涉稅信 問
同學(xué),你好 是屬于的 答

我們現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票應(yīng)該是4月份的 弄錯了認(rèn)證到5月份,已完成申報,我們的成本票夠了 可以抵扣那這樣有什么辦法可以補(bǔ)救嗎?
答: 你好,可以將發(fā)票計入4月份,分錄:借:成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。5月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
我們現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票應(yīng)該是4月份的 弄錯了認(rèn)證到5月份,已完成申報,我們的成本票夠了 可以抵扣那這樣有什么辦法可以補(bǔ)救嗎?
答: 你好,已認(rèn)證是不好改的,建議咨詢一下稅局,各地有所不同
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期已認(rèn)證了4張發(fā)票,但是申報時發(fā)票抵扣明細(xì)表顯示:沒認(rèn)證
答: 你好你勾選 后簽名確認(rèn)了嗎 ?

