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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-08 15:39

你好,可以將發(fā)票計入4月份,分錄:借:成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸:應付賬款。5月份,借:應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。

韓韓 追問

2019-05-08 15:41

補救的話,直接將發(fā)票計入4月份?

韓韓 追問

2019-05-08 16:54

?????

牛老師 解答

2019-05-08 18:59

是的,你本身取得的發(fā)票就要計入4月份,只是認證時選擇了5月份,這樣4月份可以計入待認證進項稅額,5月份認證時再轉(zhuǎn)入進項稅額。

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你好,可以將發(fā)票計入4月份,分錄:借:成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸:應付賬款。5月份,借:應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。
2019-05-08 15:39:34
你好,已認證是不好改的,建議咨詢一下稅局,各地有所不同
2019-05-08 17:13:50
你認證 ,就全部填在本期熱證相符且本期申報抵扣的,你未抵扣的部分是會體現(xiàn)在留底稅額里面的
2018-08-10 16:57:26
你好你勾選 后簽名確認了嗎 ?
2019-11-06 17:01:47
你好 在次月申報前都可以抵扣!
2019-11-26 12:14:36
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