
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)表的“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”填完后主表沒有顯示這個(gè)數(shù)據(jù),是不是還要填其它表?
答: 你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來嗎
老師,請(qǐng)問稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅,現(xiàn)在的電子稅務(wù)局網(wǎng)站在主表23欄申報(bào),還需要在附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中申報(bào)嗎?
答: 你好 是的 需要在附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模稅控盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一共480,在季報(bào)申報(bào)表怎么填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表~減稅性質(zhì)代碼名稱((2012)15號(hào)稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi))~1欄期初余額填寫480 這樣對(duì)嗎本期沒有增值稅,在30萬以下免稅,除了這還要填別的地嗎
答: 期初填寫480本期應(yīng)抵扣480,實(shí)際抵扣零0余額480。

