
我是購貨方,上月收到進(jìn)項發(fā)票已做賬,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票項目有誤,本月開具紅字信息表,并收到對方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我如何做憑證?
答: 紅字發(fā)票做賬用上個月分錄金額用負(fù)數(shù),沖銷。 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票在做正確的
公司上月采購一批貨,收到增值稅專用發(fā)票一張,上月已認(rèn)證,本月退貨并退票,我方在開票軟件中提交紅字發(fā)票信息表,對方按照紅字發(fā)票信息表給我方開具一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,請問銷項負(fù)數(shù)發(fā)票用認(rèn)證嗎?
答: 你好,需要認(rèn)證的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月對方給我家開發(fā)票,我家已認(rèn)證,但這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤,我以申請紅字信息表發(fā)給對方,并收到對方開來的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,是不是把正確的發(fā)票認(rèn)證,下個月申報是進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?分錄如何寫呢
答: 這個月您就要在賬務(wù)中做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。 借:原材料或XX費用科目 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

