
老師,我開的煤炭專票,上個(gè)月不小心把倆個(gè)品名顛倒了,導(dǎo)致雖然票面稅款都沒問題,但是其中一種的庫存為負(fù)了,我現(xiàn)在手里也沒有開票的票,要想領(lǐng)票得這個(gè)月先申報(bào)呢,這可咋辦,我要一按開票的品名數(shù)量申報(bào),庫存可就紅下了,這可咋辦
答: 你紅字沖銷,重新記賬
老師,上個(gè)月開具煤炭專票數(shù)量開錯(cuò)了,導(dǎo)致庫存紅了,為負(fù)數(shù)了,我現(xiàn)在手里也沒有票,這可咋辦呀,要是按票上的申報(bào),庫存可就負(fù)了啊,可是不申報(bào)又領(lǐng)不到票用來紅沖,咋辦啊
答: 先申報(bào),然后領(lǐng)了沖紅。不需要申報(bào)庫存數(shù)據(jù)吧?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


名字神馬的 追問
2019-05-07 18:13
武老師 解答
2019-05-07 19:04
名字神馬的 追問
2019-05-07 21:47
武老師 解答
2019-05-07 22:56