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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-07 17:25

你好,沒有加計扣減時不做憑證的

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你好,沒有加計扣減時不做憑證的
2019-05-07 17:25:37
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅或留抵 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
2019-05-07 16:33:01
不需要,做賬的時候按你們實際抵減的時候做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入 這個賬務(wù)處理有財政局網(wǎng)站上面有說明
2019-07-30 15:12:34
不用體現(xiàn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,40000貸進項稅額,40000
2021-02-19 14:12:51
不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
2019-05-14 15:58:53
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