
老師,18年的印花稅沒報,這張表應(yīng)該怎么填
答: 1填寫你申報的件數(shù) 2填寫總的稅
我在填報印花稅時,印花稅所屬期只能選擇在同一年(18年),17年的投資款還沒有交印花稅那應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,你就“當(dāng)作”是18年的.....(17年的要到稅務(wù)窗口申報的,還可能涉及滯納金喲)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)稽查18年170000發(fā)票作廢,18年所得稅匯算利潤虧損,當(dāng)時調(diào)整交了所得稅602,18年的合同沒有交印花稅,所以這補(bǔ)交印花稅807,(170000-807)*10%=16919.3這是需要補(bǔ)交18年所得稅,我的申報表應(yīng)該怎么填?
答: 您好,那就是您的營業(yè)成本減少了170000是吧,然后稅金及附加增加807

