
稅務(wù)稽查18年170000發(fā)票作廢,18年所得稅匯算利潤(rùn)虧損,當(dāng)時(shí)調(diào)整交了所得稅602,18年的合同沒(méi)有交印花稅,所以這補(bǔ)交印花稅807,(170000-807)*10%=16919.3這是需要補(bǔ)交18年所得稅,我的申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
答: 您好,那就是您的營(yíng)業(yè)成本減少了170000是吧,然后稅金及附加增加807
老師稅務(wù)局稽查補(bǔ)交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢?
答: 現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了,去大廳填表申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是由內(nèi)地一個(gè)公司A和香港的一個(gè)公司B投資興建的,去年B撒資全部轉(zhuǎn)給A了,稅務(wù)稽查讓我公司交印花稅,有稅法依據(jù)嗎?
答: 屬于印花稅征稅項(xiàng)目的列舉范圍,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)(企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所立的書據(jù))交納印花稅。


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2019-12-13 16:21
文老師 解答
2019-12-13 20:31
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2019-12-14 14:48