
老師好,請問我4月份開了一份的紅字發(fā)票(16%的稅),現(xiàn)在報稅的時候是填13%的那欄進行沖減嗎?謝謝
答: 是的,是這樣操作的。
我公司4月開了一張16%紅字發(fā)票,報稅時在13%欄扣減,審核過不了,請問該填那里。
答: 你好,這個要去稅務(wù)局大廳申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我5月份開了幾張紅字發(fā)票,紅沖4月份開的16%的增值稅,這個我申報的時候應(yīng)該填在申報表哪里
答: 這個紅字發(fā)票是沖回你開藍字發(fā)票銷售額,你5月沒有開藍字么,那只能負數(shù)去申報了





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


