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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-07 09:48

你好,沖銷之前暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整

朱曉 追問

2019-05-07 09:51

在調(diào)整時,是不是只調(diào)整低的部分,那主營業(yè)務成本與庫存商品都成負數(shù)了?

朱曉 追問

2019-05-07 09:55

如:前期暫估100,現(xiàn)在回來80,是這樣做嗎?  紅沖:借 庫存商品_100  貸:應付賬款_暫估 _100
 正確:借:庫存商品80    貸:應付賬款  80    同時:  借:主營業(yè)務成本  _20    貸:庫存商品_20

鄒老師,請問是這樣嗎?

鄒老師 解答

2019-05-07 09:55

你好,調(diào)整也不會導致庫存商品,主營業(yè)務成本負數(shù)啊

朱曉 追問

2019-05-07 09:57

那該怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2019-05-07 10:05

你好,是這樣做調(diào)整分錄 的

朱曉 追問

2019-05-07 10:06

那就成了負數(shù)喲

鄒老師 解答

2019-05-07 10:18

你好,你當月只有這個調(diào)整事項,沒有其他的購進商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本業(yè)務?

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你好,沖銷之前暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整
2019-05-07 09:48:40
你好,把之前暫估的沖銷,根據(jù)發(fā)票做正確的,然后再暫估一筆就可以了。
2016-12-05 13:26:11
借進項貸,庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-25 16:29:17
。你好做相反分錄,沖回來
2018-05-10 12:21:27
您好,可以的,發(fā)票和暫估價的差額,借:相關(guān)成本科目,負數(shù)或者正數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)或者正數(shù)。
2018-07-08 13:21:13
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