
庫存商品暫估入庫,當月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師請問:以前庫存暫估入賬并按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)票回來了并且發(fā)票數(shù)小于以前暫估數(shù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 你好,把之前暫估的沖銷,根據(jù)發(fā)票做正確的,然后再暫估一筆就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的庫存未回來先暫估入賬并結(jié)賬的成本,之后發(fā)票回來了但是可能單價跟暫估的時候不一樣 導(dǎo)致最后賬上沒有庫存了但是結(jié)轉(zhuǎn)時還有正數(shù)或負數(shù)的成本怎么辦
答: 你好 ;? ?那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下?


四月天 追問
2016-12-05 13:40
吳月柳 解答
2016-12-05 13:26
吳月柳 解答
2016-12-05 13:34
吳月柳 解答
2016-12-05 13:53