
用友填好憑證,記得應(yīng)收應(yīng)付,月初對賬,我對的哪些帳,dui哪些余額
答: 一個應(yīng)收,一個應(yīng)付,一個庫存,一個固定資產(chǎn)都要對賬
資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)收賬款余額應(yīng)該對應(yīng)科目余額表里面的哪些科目?資產(chǎn)負債表路面的應(yīng)收帳款期末余額跟用友里面科目余額表對不上
答: 您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預收賬款借方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月把所有的憑證都錄入軟件后月初和出納對賬,需要核對的是哪些數(shù)據(jù)呢?應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)如何核對?
答: 您好,一般與出納對賬,核對的是現(xiàn)金和銀行存款余額。應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),一般情況下,要與對方單位進行核對。





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