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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-27 00:18

對好后就可以出報表、裝訂憑證了吧。

王雁鳴老師 解答

2017-08-26 22:23

您好,一般與出納對賬,核對的是現(xiàn)金和銀行存款余額。應收應付的數(shù)據(jù),一般情況下,要與對方單位進行核對。

王雁鳴老師 解答

2017-08-27 00:53

您好,是的,還有報稅。

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您好,一般與出納對賬,核對的是現(xiàn)金和銀行存款余額。應收應付的數(shù)據(jù),一般情況下,要與對方單位進行核對。
2017-08-26 22:23:10
很簡單啊,出納只有現(xiàn)金和銀行存款兩個賬戶,你把信息錄完了,點擊漲,然后在明細帳里把現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款兩個賬戶的明細賬打印出來,然后再跟出納對就是了,只要總數(shù)對的上你們,你們就可以了,如果總數(shù)都對不上,你們就要一筆一筆的對了,看到底是哪里出了錯?
2020-05-18 11:20:44
您好,是的。
2017-03-08 18:24:11
你好,這個沒有規(guī)定,有時間就記賬,最好當月做完
2020-05-29 11:36:50
你好,出納,復核記賬主管都是要簽字的。
2019-06-19 12:01:41
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