
每月把所有的憑證都錄入軟件后月初和出納對賬,需要核對的是哪些數(shù)據(jù)呢?應收應付的數(shù)據(jù)如何核對?
答: 您好,一般與出納對賬,核對的是現(xiàn)金和銀行存款余額。應收應付的數(shù)據(jù),一般情況下,要與對方單位進行核對。
用友t6軟件錄完憑證后怎樣和出納對賬
答: 很簡單啊,出納只有現(xiàn)金和銀行存款兩個賬戶,你把信息錄完了,點擊漲,然后在明細帳里把現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款兩個賬戶的明細賬打印出來,然后再跟出納對就是了,只要總數(shù)對的上你們,你們就可以了,如果總數(shù)都對不上,你們就要一筆一筆的對了,看到底是哪里出了錯?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我們用記賬軟件記賬,一般是由出納整理憑證交給我,然后我是在月底統(tǒng)一記賬么,還是任何一天??
答: 你好,這個沒有規(guī)定,有時間就記賬,最好當月做完


王雁鳴老師 解答
2017-08-26 22:23
王雁鳴老師 解答
2017-08-27 00:53