老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

費(fèi)用增值稅專票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好!借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是生產(chǎn)型的企業(yè),是13%的稅率,我們請(qǐng)科技公司給我們?cè)O(shè)計(jì)一款軟件,他們給我們開了3個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票,而且我們也做了進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票認(rèn)證,我們需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?如果做管理費(fèi)用的話,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,做了進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票認(rèn)證,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月份收到專票一張,借:管理費(fèi)用9179.49 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1560.51 貸:銀行存款10740 該進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證。8月份發(fā)現(xiàn)該專票不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用:1506.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。你看做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不。
答: 你好,認(rèn)證,轉(zhuǎn)出是這樣做賬務(wù)處理的










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