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文老師

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2019-05-06 21:38

您好,是的,是這樣的的

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您好,是的,是這樣的的
2019-05-06 21:38:20
10 月申報操作基本正確 在 10 月增值稅申報時,將轉出的進項稅額填在進項稅額明細表 “其他應作進項稅額轉出的情形” 欄來補交稅是主要操作。 其他可能操作 還需要在會計賬簿中記錄這筆進項稅額轉出,調整相關科目。 保存好之前進項稅額不能抵扣的依據,如發(fā)票開錯的證明等,以備稅務檢查。
2024-11-20 17:15:41
你好,有20欄紅字信息表注明的進項稅額這一欄的,填這里
2019-06-25 21:14:14
是的??梢蕴钤谀抢?/div>
2019-05-02 17:13:41
你好,應該在23欄。18欄填寫的是退稅率與稅率之間的差異形成的稅額!
2018-01-02 21:16:06
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