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最初
于2019-05-06 16:41 發(fā)布 ??406次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-05-06 16:42
你好!你是4月申報3月的時候附加稅?按4萬來計算
最初 追問
2019-05-06 16:48
3月份申報163W 附加稅163W*0.12 但是未繳納
宋生老師 解答
2019-05-06 16:51
你好!你說的4月留底抵減后是什么意思,是5月申報的時候嗎?
2019-05-06 16:54
4月份有留抵160W 附加0 抵減3月份的欠稅跟滯納金 后要交4W 所以附加稅要按那個來算的呢
2019-05-06 16:57
你好!正常來說,你3月份申報的163萬,就應該4月初先交3月份的附加稅。按163萬計算
2019-05-06 17:06
附加稅不是按照實際繳納的增值稅來計稅的嘛
2019-05-06 17:24
你好!是的。所以我一直沒搞懂你說的到底是幾月。你4月有留底正常跟3月份沒關系。你3月應該正常交。
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我司三月份忘記認證進項 3月份應交163W 稅額 4月份留抵抵減之后 應交4W 增值稅 3月份的附加稅是要按照那個來計算的呢
答: 你好!你是4月申報3月的時候附加稅?按4萬來計算
老師帶認證進項稅額轉(zhuǎn)入增值稅進項稅額的附件是什么?
答: 你好, 需要取得增值稅專票發(fā)票。,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
認證抵扣的稅額比銷項稅額小,可以交增值稅及附加稅嗎?
答: 你好,認證抵扣的稅額比銷項稅額小,就需要交增值稅及附加稅的?
一般納稅人 銷項稅1.7 進項稅 0.85 第一種進項票沒認證 這個怎么做分錄 和計算增值稅和附加稅第二種進項票已認證沒抵扣 這個怎么做分錄 和計算增值稅和附加稅
討論
已經(jīng)申報了增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來有張進項票沒有認證,還沒有繳稅款的,我現(xiàn)在可以申報作廢增值稅和附加稅,然后勾選認證了進項票再重新申報增值稅嗎?
如果這月認證的進項大于銷項!則產(chǎn)生留抵稅額!那么本月就不用計提增值稅以及附加了吧!也不用繳納增值稅及附加了吧!
進項稅沒認證的時候是,應交稅費 待認證進項稅額,認證后是應交稅費 應交增值稅進項稅額,做分錄時,怎么將待認證進項稅轉(zhuǎn)到應交增值稅進項稅額呢
老師,增值稅進項發(fā)票抵扣統(tǒng)計認證后,填增值稅及附加稅本期進項稅額這個表里的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?我發(fā)票認證后(只認證了一張)申報的時候本期進項稅額沒有自動生成數(shù)據(jù)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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