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企業(yè)實際利潤為負數(shù),業(yè)務招待費有部分調增,調增以后還是負數(shù),還是不用繳納企業(yè)所得稅,形成虧損。但是這個虧損會比會計上的虧損少一個調增的費用數(shù)吧
你好,我們企業(yè)今天虧損,我想調增管理費用招待費,調增以后,利潤還是虧損,我調增的招待費怎樣入賬今年虧損,年報怎樣填那。
企業(yè)當年虧損100萬,納稅調增20萬還是虧損80萬,還需要交企業(yè)所得稅嗎?是對于這調增的20萬交企業(yè)所得稅嗎?200000*25%嗎

