
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費,業(yè)務(wù)招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
個人所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費跟企業(yè)所得稅一樣嗎
答: 你好,是的,口徑是一樣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)招待費在發(fā)生時計入什么科目?為什么有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的企業(yè),在所得稅匯算清繳時要調(diào)增應(yīng)納稅所得額?招待費不是費用嗎?
答: 根據(jù)情況計入管理費用或者銷售費用-招待費,因為匯算清繳有扣除標準的, 業(yè)務(wù)招待費按實際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學(xué)初級就應(yīng)該會有這些扣除標準的了,你可以百度一下稅前扣除標準


田 追問
2022-03-17 22:22
何何老師 解答
2022-03-17 22:23
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