老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個體工商戶 / 其他個人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報納稅 答
老師,我們公司請了一個事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報 問
您好, 這個后面開發(fā)票會開5800進(jìn)來嗎? 答

老師,增值稅申報表期末未繳稅款為負(fù)數(shù),實(shí)際沒有多繳應(yīng)為零,上期申報時自動取數(shù)錯了,怎么改正確?
答: 你這里是自動計(jì)算的,如果為負(fù)數(shù),就是你之前交納 的大于應(yīng)該交的。
增值稅納稅申報表里面 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù),)是自動生成的嗎?改了以后又還原了,怎么是負(fù)數(shù)???
答: 你好,是自動生成的 說明當(dāng)期或以前期間有多交稅款
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初未繳稅額 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 是什么意思呢? 增值稅申報主表我們這個公司1年來都是零申報 沒有開過發(fā)票了 期初未繳稅額 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 是什么意思呢?
答: 本期應(yīng)納稅額合計(jì)+期初未繳稅額-本期已納稅額=期末應(yīng)納稅額。你這個應(yīng)該是之前未繳納的一直沒繳。


娟? 追問
2019-05-05 16:40
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 16:41
娟? 追問
2019-05-05 16:43
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 16:43
娟? 追問
2019-05-05 16:44
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 16:50
娟? 追問
2019-05-05 16:55
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 17:06
娟? 追問
2019-05-05 17:08
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 17:25
娟? 追問
2019-05-05 17:28
陳詩晗老師 解答
2019-05-05 17:31