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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-05-05 16:30

一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人(以下稱轉(zhuǎn)登記納稅人)后,自轉(zhuǎn)登記日的下期起,按照簡易計稅方法計算繳納增值稅;轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期仍按照一般納稅人的有關(guān)規(guī)定計算繳納增值稅。轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額”核算。
  尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額計入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額”時:
  (一)轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期已經(jīng)取得的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,應(yīng)當(dāng)已經(jīng)通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進(jìn)行選擇確認(rèn)或認(rèn)證后稽核比對相符;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行核查處理。已經(jīng)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,經(jīng)稽核比對相符的,應(yīng)當(dāng)自行下載《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書》;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行核查處理。
(二)轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期尚未取得的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,轉(zhuǎn)登記納稅人在取得上述發(fā)票以后,應(yīng)當(dāng)持稅控設(shè)備,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(稅務(wù)局端)為其辦理選擇確認(rèn)。尚未取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,轉(zhuǎn)登記納稅人在取得以后,經(jīng)稽核比對相符的,應(yīng)當(dāng)由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過稽核系統(tǒng)為其下載《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書》;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行核查處理。
 
別看字?jǐn)?shù)多,意思就是轉(zhuǎn)為小規(guī)模,轉(zhuǎn)登記日已經(jīng)取得的專票等票,該認(rèn)證就認(rèn)證,轉(zhuǎn)登記日以前發(fā)生的,還沒取得專票等票的,轉(zhuǎn)登記后,讓稅務(wù)局幫你認(rèn)證,認(rèn)證完和前面取得的票一樣,都進(jìn)留抵,最后轉(zhuǎn)到待抵扣里面。要是認(rèn)證出異常,以前怎么辦,現(xiàn)在就怎么辦。

平凡\人生 追問

2019-05-05 17:16

是不是借應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅?

馮慧老師 解答

2019-05-06 09:02

1、轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額 以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,借:“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵 扣進(jìn)項稅額” 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅,2、轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期尚未取得的增值稅專用發(fā)票、機(jī) 動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,在轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期后取得了, 具體賬務(wù)處理: ①購進(jìn)的貨物 (不含稅金額10萬元) 借:庫存商品 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額 1.6萬元 6 貸:銀行存款 11.6萬元 1 ②支付的費(fèi)用 . 借:管理費(fèi)用 1萬元 應(yīng)交稅費(fèi)— 待抵扣進(jìn)項稅額

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2019-05-05 16:30:39
已經(jīng)申報的,不能再動了
2018-10-19 09:17:02
你好,你意思是不是四月份才升級成為一般納稅人了? 一般納稅人資格取得之前取得 的專用發(fā)票是不能抵扣的
2018-04-27 15:37:55
您好,按規(guī)定的話應(yīng)該按一般納稅人申報開票,如果是業(yè)務(wù)辦理錯誤,可以和你們稅務(wù)局溝通一下。
2019-04-08 19:14:50
你好,建議先不要開發(fā)票4月份,否則申報時麻煩
2019-04-09 08:33:23
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