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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-01-07 11:20

怎么反結(jié)賬?是做相反的分錄再做個正確的嗎?

曉海老師 解答

2016-01-07 11:10

你好!月末應(yīng)該沒有余額,反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)。

曉海老師 解答

2016-01-07 11:53

要看你使用的是是什么軟件,各軟件不一樣??梢赃@樣處理,也可以把原憑證刪除在做新的。

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相關(guān)問題討論
您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費(fèi)用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費(fèi)用。
2019-04-23 11:03:47
你好,是的,是這樣的?
2022-03-14 20:38:23
管理費(fèi)用的貸方發(fā)生額最好是用借方負(fù)數(shù)顯示
2020-04-08 16:21:31
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