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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-30 16:52

你好,在這個月把賬面上的上個月的工資結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里。

1363301426 追問

2019-03-30 17:23

老師,我怎么做會計科目呢?

冰兒老師 解答

2019-03-30 17:26

補提工資啊  。借管理費用,借應(yīng)付職工薪酬

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相關(guān)問題討論
您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費用。
2019-04-23 11:03:47
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)是需要把管理費用轉(zhuǎn)平的。
2019-10-11 09:15:23
負(fù)數(shù)的管理費用也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,就沒有余額了
2018-09-13 10:50:23
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