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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-11 12:07

你好,你是軟件做的話該軟件取不了貸方數(shù)據(jù),管理費(fèi)用貸方發(fā)生額你需要改成借方負(fù)數(shù)表示才能結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)

白薇 追問

2018-04-11 12:13

但是我貸方數(shù)據(jù)很大啊,3370元的數(shù)據(jù)的

吳月柳 解答

2018-04-11 12:16

在借方用負(fù)數(shù)表示就可以了

白薇 追問

2018-04-11 12:23

請(qǐng)問為什么會(huì)出現(xiàn)這種問題啊?

白薇 追問

2018-04-11 12:24

但是正常的情況下,費(fèi)用不是應(yīng)該全部結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎?貸方不應(yīng)該出現(xiàn)問題啊,這種情況出現(xiàn),是什么原因?

白薇 追問

2018-04-11 12:27

不好意思老師,我好像表達(dá)錯(cuò)誤了

吳月柳 解答

2018-04-11 12:34

你當(dāng)月有沒在貸方做有憑證?

白薇 追問

2018-04-11 18:23

有一200多的,但是我是做的借方負(fù)數(shù)

吳月柳 解答

2018-04-12 07:51

那應(yīng)該不會(huì)影響,你查下這個(gè)科目的明細(xì)賬看看

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相關(guān)問題討論
您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費(fèi)用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費(fèi)用。
2019-04-23 11:03:47
您好,那管理費(fèi)用多結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-06-12 17:06:35
你好 這月直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
2019-04-16 10:01:51
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