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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-05 09:19

你好,有問題,當期抵扣只能是 147.26,而不能是280全部抵扣了

多d少s 追問

2019-05-05 09:21

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-05 09:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

多d少s 追問

2019-05-05 09:22

余下的132.74是下個月抵扣么?

鄒老師 解答

2019-05-05 09:22

你好,在有應納稅額的月份抵扣

多d少s 追問

2019-05-05 09:23

形成留抵稅額了是吧,老師

鄒老師 解答

2019-05-05 09:23

你好,這個是結轉以后月份抵扣
在主表不會體現(xiàn)有留抵稅額的

多d少s 追問

2019-05-05 09:25

嗯,我看主表沒有這132.74的數(shù)據(jù),那以后月份抵扣是自己記得這個數(shù)么?

鄒老師 解答

2019-05-05 09:26

你好,在附表的減免稅額明細表有體現(xiàn)啊

多d少s 追問

2019-05-05 09:27

這次的期末余額就形成以后的起初余額,是這個意思吧?

鄒老師 解答

2019-05-05 09:29

你好,是的,是這個意思

多d少s 追問

2019-05-05 09:30

謝謝老師了!祝工作順利哦?。?!

鄒老師 解答

2019-05-05 09:31

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,有問題,當期抵扣只能是 147.26,而不能是280全部抵扣了
2019-05-05 09:19:30
你好,按抵扣了280之后實際繳納的增值稅為依據(jù)計算附加稅的
2018-04-08 14:03:14
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-05-06 09:57:48
你好,假定金稅盤轉減免稅額了。 應交稅費=-64163.79+50656.34-280=-13787.45
2019-06-11 11:37:45
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-11 09:18:51
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