
老師,你好!請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)時(shí)12月份有預(yù)繳的企業(yè)所得稅和增值稅,因?yàn)榭缒炅司桶哑髽I(yè)所得稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用了,表示實(shí)際抵扣的,但是企業(yè)是虧損,只能去稅局申請(qǐng)留底。增值稅轉(zhuǎn)到已交稅金。這種工商年報(bào)納稅總額需要填寫預(yù)繳的部分嗎?實(shí)際12月份的應(yīng)該1月份申報(bào)。
答: 你好,包括預(yù)交的當(dāng)年全部繳納稅金數(shù),也就是包括的
老師,你好!請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)時(shí)12月份有預(yù)繳的企業(yè)所得稅和增值稅,因?yàn)榭缒炅司桶哑髽I(yè)所得稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用了,表示實(shí)際抵扣的,但是企業(yè)是虧損,只能去稅局申請(qǐng)留底。增值稅轉(zhuǎn)到已交稅金。這種工商年報(bào)納稅總額需要填寫預(yù)繳的部分嗎?實(shí)際12月份的應(yīng)該1月份申報(bào)。
答: 同學(xué)你好,預(yù)繳的可以不寫。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年是虧損,但是在異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這種怎么辦?12月份的企業(yè)所得已經(jīng)報(bào)了,可不可以現(xiàn)在去稅局把預(yù)繳的填上?以后就將它抵扣
答: 您好,匯算清繳前都可以去備案,抓緊時(shí)間去錄入

