
我是屬于四項服務(wù)4月要計提加計抵減,但我上月有大量留底稅額,我申報時是先抵減留底進(jìn)項還是先用計提的加計抵減額呢,可以選擇嗎
答: 加計抵減和其他進(jìn)項一起抵扣,多余形成期末留抵
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,有留底稅額,加計抵減的稅額也一起留底嗎?
答: 加計扣除的,在主表不留底,你賬上只計提就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,加計抵減優(yōu)惠政策我還不太明白,我20年1月份享受加計抵減10%的優(yōu)惠,是僅對20年1月份以后的進(jìn)項稅可以加計抵減,對于之前的留底稅額呢?這也是進(jìn)項稅額留底,這部分可以抵減嗎?
答: 去年的留底嗎 你們已經(jīng)抵扣了吧
快遞公司,可以加計抵減,以前有留底的加計抵減,現(xiàn)在銷項大于進(jìn)項,一般納稅人,能用留底的加計抵減抵減銷項嗎,怎么操作
上期留底5萬,本月銷項15萬,進(jìn)項4萬,加計抵減有2500,本月計提增值稅的時候,金額是按照加計抵減后的金額計提,還是按照15-5+4=6萬來計提增值稅???
①加計遞減的留抵余額可以留到2022年還能使用嗎?②期末留抵和加計留抵可以優(yōu)先選擇加計留抵抵減嗎?③期末留抵稅額年末需要轉(zhuǎn)出嗎?
生活服務(wù)業(yè)享受加計抵減15%,假設(shè)我上月沒有銷項,只有進(jìn)項10萬,那是否我本月可以享受加計抵減的稅額1.5萬作為留底稅額,放入次月使用?

