
我公司4月有進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是沒有銷項(xiàng),該如何做賬呢,月末需要處理嗎,報(bào)稅時(shí)做什么會(huì)計(jì)分錄呢
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
企業(yè)購買客車,接送員工。進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,做轉(zhuǎn)出!會(huì)計(jì)分錄如何做賬?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證過后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅


楓葉檸檬0113 追問
2019-04-30 15:40
張艷老師 解答
2019-04-30 15:41