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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-30 14:33

你好 看上免的情況 就是按進項稅不同稅率來分的  你可以去看看原始憑證的發(fā)票核實下

珊瑚 追問

2019-04-30 14:36

為什么要分,不分也可以啊,就進項稅額不行么

meizi老師 解答

2019-04-30 14:46

你好  這個看你單位  很多企業(yè)也沒有分這個的

珊瑚 追問

2019-04-30 15:41

那是不是有人按13和6不同稅率設(shè)銷項稅額1和2?

meizi老師 解答

2019-04-30 15:55

你好 這個不嫌麻煩的話 可以這樣設(shè)   很少會有人這樣來區(qū)分

珊瑚 追問

2019-04-30 16:10

是的,這樣有啥意義,那老師您看那圖片,差額征稅為啥,是業(yè)務(wù)種類多?

meizi老師 解答

2019-04-30 16:33

這個應(yīng)該是有差額征稅的發(fā)票 開過來  你去看看發(fā)票和原始憑證

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相關(guān)問題討論
你好 看上免的情況 就是按進項稅不同稅率來分的 你可以去看看原始憑證的發(fā)票核實下
2019-04-30 14:33:41
借:應(yīng)交稅費-加計抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減
2020-05-15 13:18:01
你好,進項稅大于銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-12-09 11:43:05
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2021-04-15 18:25:51
9月份補計提 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2015-10-23 16:01:30
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