
有一筆三月底收到貨款,四月初開專票,增值稅三月份已交,做賬做預收款,那么這一筆四月份的賬應該怎么做?
答: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,你三月份只是交稅有做銷項稅額賬務處理嗎?
三月份有一筆業(yè)務是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。四月份這筆應收賬款未收回,繼續(xù)掛賬的話分錄怎么做?
答: 您好!不用了,等收回來再說
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一月底和二月初實際發(fā)生收入已經(jīng)做賬了,三月開的發(fā)票,四月才收回這筆錢,發(fā)票和賬單應該附在幾月
答: 你好!發(fā)票3月做賬做附件借方應收賬款科目下核算,4做收到錢沖減應收賬款就可以
9月份法人轉(zhuǎn)了一筆錢到對公賬戶,是為了支付貨款,到了10月份就收到了這張發(fā)票,那應該怎么做賬,總共要做三筆,一筆存款,一筆付款,還有一筆發(fā)票,詳見打問號的?
老師,去年11月份有一筆收入因未開票做預收賬款,12月開出發(fā)票但忘記做賬了,一月份申報增值稅稅款時已申報這筆稅,現(xiàn)在應該怎么做這張發(fā)票的分錄呢?
公司6月份做賬預付一筆貨款,7月底收到對方公司開出的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票日期6月28),發(fā)票還沒有認證,8月份要怎么做賬?
老師,我三月份做了未開票收入,借:應收賬款-未開票收入,貸:主營業(yè)務收入 ;應交稅費應交增值稅-銷項稅額。那么我四月份開了票,做賬的時候,怎么做分錄呢


朱意昕 追問
2019-04-30 11:50
姜老師 解答
2019-04-30 14:54