
老師,我三月份做了未開票收入,借:應(yīng)收賬款-未開票收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額。那么我四月份開了票,做賬的時候,怎么做分錄呢
答: 開票了可以不用賬務(wù)處理
四月我未開票銷售已經(jīng)申報納稅了,四月做了發(fā)出商品借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金五月開票的時候我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 4月做的是錯的,需要在開票是在確認(rèn)收入 將4月的沖了 5月在做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,麻煩問下有一筆17%未開票收入3月份已開票,當(dāng)月已做紅沖。(分錄:借應(yīng)收賬款-客戶1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)156952.13紅沖:借應(yīng)收賬款-未開票.-1080200,貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-156952.13)4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入,我去稅務(wù)申請,回來已做紅沖且重新做賬(分錄:紅沖:借應(yīng)收賬款-客戶-76380,貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-11097.95,重記:借應(yīng)收賬款-客戶76380,貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53(13%)+7931.62(17%),應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)7719.47(13%)+1348.38(17%)紅沖17%:借應(yīng)收賬款-未開票-9280,貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)-1348.38),借應(yīng)收賬款-未開票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開票-1080200,應(yīng)收賬款-客戶76380,分錄對嗎?
答: 你這個17%的是之前的吧


A May 追問
2019-05-28 15:00
辜老師 解答
2019-05-28 15:01
A May 追問
2019-05-28 15:02
辜老師 解答
2019-05-28 15:07