
老師2個(gè)問(wèn)題:第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來(lái)了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有,發(fā)票上沒(méi)有,說(shuō)是送的,我6月也暫估入庫(kù)了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做?
答: 發(fā)票上沒(méi)有的繼續(xù)掛著暫估,你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
1: 上個(gè)月收到的發(fā)票對(duì)方多開(kāi)了900 這個(gè)月做賬的時(shí)候直接把原材料少入900 2:對(duì)方公司這個(gè)月在我實(shí)際購(gòu)買的價(jià)款里面又少開(kāi)了1900 這樣做賬 欠來(lái)欠去的好麻煩 有沒(méi)有好一點(diǎn)的辦法登記入賬呢?
答: 可以這樣操作,上月多開(kāi)900元,本月少開(kāi)900元,這樣就與采購(gòu)數(shù)據(jù)平了。那你就補(bǔ)開(kāi)1900元的發(fā)票,將賬處理平
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司采購(gòu)原材料,材料入庫(kù)款未付也沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
答: 借 原材料貸應(yīng)付賬款暫估


靜若繁花 追問(wèn)
2019-04-30 10:38
maize老師 解答
2019-04-30 10:41