
老師,以前進(jìn)項(xiàng)待抵扣的也要加計(jì)嗎?加計(jì)增加了利潤。需要交所得稅嗎
答: 自2019年4月1日起適用加計(jì)抵減政策 需要交稅
老師,增值稅加計(jì)抵減記入其他收益,體現(xiàn)在利潤表里增加了企業(yè)利潤,需要交所得稅?
答: 是的,需要交企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 貸營業(yè)費(fèi)用 抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 對(duì)嗎
答: 你好,加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)


芳 追問
2019-04-29 11:35
答疑-李老師 解答
2019-04-29 11:42