老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開(kāi),貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開(kāi)普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開(kāi),沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開(kāi) 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話(huà),折舊不能抵扣。 答

請(qǐng)問(wèn)老師,上月未開(kāi)票收入已入賬申報(bào),本月開(kāi)票了,應(yīng)該如何入賬申報(bào)?
答: 您好 做一份跟上月未開(kāi)票收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 申報(bào)的時(shí)候填附表一未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,上月未開(kāi)票收入已入賬申報(bào),本月開(kāi)票了,應(yīng)該如何入賬申報(bào)?
答: 您好 做一份跟上月未開(kāi)票收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 申報(bào)的時(shí)候填附表一未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)上月已申報(bào)未開(kāi)票收入,本月開(kāi)具發(fā)票,賬務(wù)如何處理
答: 你好,紅沖上月憑證,按照發(fā)票重新做賬
老師您好,我上月有未開(kāi)票收入,已于當(dāng)月申報(bào)交稅了,本月開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,如何做賬?
上月未開(kāi)票2萬(wàn)已報(bào)稅未交稅,本月開(kāi)票后做賬,紅沖了上月未開(kāi)票收入,但本月報(bào)增值稅通不過(guò),我應(yīng)該如何做賬


lemontea 追問(wèn)
2019-04-29 10:33
bamboo老師 解答
2019-04-29 10:34
lemontea 追問(wèn)
2019-04-29 10:35
bamboo老師 解答
2019-04-29 10:37