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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-29 09:40

你好,一般是外賬只需要最后月底做就可以,內(nèi)帳平時發(fā)生了就可以做i的

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-29 13:05

月底把有發(fā)票的撿出來做外賬是吧?那內(nèi)賬那部分有發(fā)票的賬要把發(fā)票復(fù)印一下做在內(nèi)賬里嗎?

王晶老師 解答

2019-04-29 13:18

額嗯,是的呢,是滴了

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-29 15:21

謝謝老師。

王晶老師 解答

2019-04-29 16:41

呃呃,不用客氣的噠

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相關(guān)問題討論
你好,一般是外賬只需要最后月底做就可以,內(nèi)帳平時發(fā)生了就可以做i的
2019-04-29 09:40:29
同學(xué)你好,實操你看到票據(jù)知道怎么入賬久可以了
2021-10-31 22:29:37
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達(dá)賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2022-10-08 10:20:16
你之前接觸過哪個行業(yè)的
2019-09-18 23:28:36
你好; 這個學(xué)堂有課程的 http://jiajuren.cn/course/course_12998.html齊紅老師專門有講解的
2024-05-21 11:04:06
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