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似霧非霧
于2019-04-28 19:26 發(fā)布 ??1492次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-28 19:27
你好,計提,借;銷售費用,貸;應付職工薪酬支付,借;應付職工薪酬 ,貸;銀行存款
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老師您好,支付業(yè)務員的提成怎么做分錄,謝謝
答: 你好,計提,借;銷售費用,貸;應付職工薪酬 支付,借;應付職工薪酬 ,貸;銀行存款
老師您好,請教:企業(yè)支付給非本公司職工的銷售提成怎么做帳處理?謝謝
答: 借銷售成本貸銀行存款 應交稅費 -個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問7.15日支付6月份增值稅,需要先做計提分錄在做繳納分錄嗎,具體怎么做,謝謝
答: 您好,計提的分錄應該是在上一個月的月末做實際繳納時只做繳納增值稅的分錄,借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
您好,如果公司向員工借款,此款用來支付勞務費,應該怎么做會計分錄,員工賬戶的錢怎么沖平,謝謝
討論
老師您好!請問公司員工因病需要急救,公司支付10000元,這種款項的分錄要怎么做?謝謝!
您好,請問我們物業(yè)公司提供給別家企業(yè)保潔服務,他們付給我們的錢用來發(fā)給員工工資,這分錄怎么做呢?謝謝老師
老師這個計提和支付分錄該怎么做?謝謝老師
您好,老師!請問增值稅和附加稅的計提、支付、期末結轉(zhuǎn)如何做分錄呢,謝謝!
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624807 個
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