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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-07 15:07

你好,借銀行貸其他應付款-員工
這樣做的

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:11

這個錢要付勞務費沖減借款,會計分錄應該怎么做?謝謝

樸老師 解答

2020-04-07 15:17

借勞務費用貸銀行存款

樸老師 解答

2020-04-07 15:17

沖減不了的哦,你欠員工的往來要還的

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:18

那其他應付款的賬戶怎么沖平呢?不用現金和銀行存款

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:18

好的,謝謝

樸老師 解答

2020-04-07 15:20

你要還錢才可以的,有錢的時候還錢才能沖,要用現金或者銀行

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相關問題討論
你好,借銀行貸其他應付款-員工 這樣做的
2020-04-07 15:07:03
您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
單位只能把勞務費計入進去。稅費不能入賬、
2017-02-23 15:37:52
你好 那你可以說下你們這個勞務費具體是什么業(yè)務嗎? 如果是收入的話 就要做 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 主營的話是這樣做 不是主營就做其他業(yè)務收入
2019-11-04 13:13:50
借相關成本費用貸銀行存款等
2019-10-14 14:00:43
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