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送心意

張老師--追夢(mèng)

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 13:35

允許所得稅稅前扣除的就是調(diào)減,否則就是調(diào)增。

小蝸牛 追問(wèn)

2019-04-28 13:39

例如會(huì)計(jì)算的80稅法算的70我們是調(diào)增10嗎?

張老師--追夢(mèng) 解答

2019-04-28 13:44

是的,是這樣理解的。

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允許所得稅稅前扣除的就是調(diào)減,否則就是調(diào)增。
2019-04-28 13:35:21
同學(xué)你好 所謂的企業(yè)所得稅的匯算清繳:其實(shí)就是讓你根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)對(duì)公司的收入,成本,費(fèi)用等進(jìn)行核算; 1.扣除超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,不能入賬的成本做所得稅納稅調(diào)增: 即:不能做稅前扣除,增大應(yīng)納所得稅所得額; 例如: 關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售是(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。公司收入3000萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)13萬(wàn)元,13萬(wàn)元的60%即7.8萬(wàn)元可以稅前抵扣,且未超過(guò)最高限額3000*0.5%=15萬(wàn)元,所以不能抵扣部分為13-7.8=5.2萬(wàn)元。所得稅率為25%,應(yīng)做所得稅納稅調(diào)增5.2*25%=1.3萬(wàn)元 2.對(duì)免稅收入,在所得稅計(jì)算中做了納稅計(jì)算部分做所得稅納稅調(diào)減,以減少企業(yè)的納稅額, 比如:企業(yè)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入是免稅的,這部分就要做應(yīng)納所得稅所得額減少 然后用收入-成本-費(fèi)用=利潤(rùn),然后根據(jù)這個(gè)來(lái)算企業(yè)所得稅。
2021-03-30 08:18:28
你好,納稅調(diào)增沒(méi)有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是不需要做分錄的
2021-01-05 10:17:48
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的,如果你成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票或者超過(guò)扣除比例的,都是納稅調(diào)增。如果是少做了成本費(fèi)用或是多做了收入,都是納稅調(diào)減。
2024-04-19 08:42:22
你好!不需要,如果最終產(chǎn)生利潤(rùn)需要做賬務(wù)處理
2020-04-19 20:55:32
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