老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)要給對(duì)方企業(yè)開invoice嗎,還需要開具 問
同學(xué),你好 要開具形式發(fā)票 不需要其他的了 答
咨詢下:合伙企業(yè),年末其他應(yīng)收款-有限合伙人【自然 問
您好,不會(huì),合伙企業(yè)是先分后稅,到年底都要分配交稅的 答
老師,請(qǐng)問下,離職人員 仲裁的賠償金怎么入賬 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-離職賠償 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 答
老師,老婆是汽車維修公司的法人,現(xiàn)在從銀行貸款,審 問
可以的 可以申請(qǐng)的 答
老師,建筑公司提供的建筑服務(wù)有簡(jiǎn)易征收也有一般 問
您好,那樣不行,簡(jiǎn)易部分不能抵扣 答

服務(wù)業(yè)的增值稅10%加計(jì)抵減,當(dāng)期計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅加計(jì)抵減額,貸:其他收益。如果期間一直沒有抵扣,到優(yōu)惠期結(jié)束這部分計(jì)提的該如何沖回?
答: 應(yīng)轉(zhuǎn)入相關(guān)的成本費(fèi)用科目
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,每月計(jì)提了加計(jì)抵減,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額 貸:其他收益 這個(gè)月我需要將加計(jì)抵減部分的抵減應(yīng)納稅額。加計(jì)抵減的賬務(wù)如何做轉(zhuǎn)出
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減,做這個(gè)就可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
答: 對(duì)的,你這個(gè)分錄是正確的,21.5





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