
老師你好!我那增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,有留底的,那我這個(gè)月就可以不計(jì)提稅費(fèi)吧?不要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 這個(gè)月就可以不計(jì)提稅費(fèi)。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額上月有留底,本月進(jìn)項(xiàng)稅額+上月留底小于本月銷項(xiàng)稅額。請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄(之前進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不交增值稅就沒有做會(huì)計(jì)分錄)
答: 您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下我本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留底稅額,這個(gè)留底稅額需不需要做會(huì)計(jì)分錄?
答: 留底稅額,不需要做會(huì)計(jì)分錄





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