
收到以前年度航天信息開具的電子發(fā)票服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)紅字
答: 您好 做進(jìn)項(xiàng)稅額紅字就可以了
老師,以前年度已認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么操作呢
答: 您好!直接在表二做轉(zhuǎn)出,然后會(huì)計(jì)上做處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,企業(yè)自查的購買貨物的發(fā)票,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,成本也不許結(jié)轉(zhuǎn),分錄又如何做
答: 是失控發(fā)票不能抵扣是嗎
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,沒有做轉(zhuǎn)出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理
簡易計(jì)稅以前年度多計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?


留胡子的咖啡 追問
2019-04-28 09:03
bamboo老師 解答
2019-04-28 09:06