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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-04-26 19:54

你好,說明進(jìn)項大于銷項,作為留底就行,不用做其他的分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里去,也不用計提附加稅了

正直的草莓 追問

2019-04-26 20:02

哦,那就是正常做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(負(fù)數(shù))。除了計提印花稅,附稅先都不用計提,下個月當(dāng)銷項稅>大于進(jìn)項稅再說,是吧?

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:07

你好,是的呢,負(fù)數(shù)就說明留底了

正直的草莓 追問

2019-04-26 20:12

那納稅申報表應(yīng)該怎么填呢?不好意思,我也是第一次碰上留抵的情況。

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:17

納稅申報表正常填寫呀

正直的草莓 追問

2019-04-26 20:19

就是說在附表二,填寫留底數(shù)額,自動帶到主表是吧?

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:25

你好,是的,會帶過去的

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你好,說明進(jìn)項大于銷項,作為留底就行,不用做其他的分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里去,也不用計提附加稅了
2019-04-26 19:54:23
你好,每月都要做的,借應(yīng)交稅費(銷項稅額)貸進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――未交增值稅
2019-02-12 13:18:22
你好,進(jìn)項大于銷項,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),期末重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-01-11 13:31:43
你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56
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