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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-26 17:33

你好,如果按財務(wù)來處理的話,應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收賬款  應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。

最初 追問

2019-04-26 17:44

去年10月-12月合計收了100萬,實際銷售了30萬,他們在12月開了90萬的發(fā)票出去,
在12月開90萬發(fā)票時怎么做分錄

QQ老師 解答

2019-04-26 17:45

你好!開票當(dāng)月就要做賬務(wù)處理

最初 追問

2019-04-26 17:54

嗯,老師這個分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2019-04-26 18:43

哦,這100萬的發(fā)票都開了,這100萬的款收了多少?

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相關(guān)問題討論
您好 請問收款的時候沒有對方單位抬頭么
2019-12-18 18:41:24
借利潤分配貸預(yù)收賬款
2019-10-30 11:42:34
你好,如果按財務(wù)來處理的話,應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
2019-04-26 17:33:19
先做預(yù)收,按月確認(rèn)收入
2019-04-22 19:49:02
您好!只能以營業(yè)外收入沖預(yù)收賬款入賬了。
2018-08-08 10:23:48
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