
老師,我們有個同事12月上了7天班休產(chǎn)假了,然后公司給按整月發(fā)了工資,當時多付的也沒調(diào)出來做其他應收,現(xiàn)在她要把這筆多付的工資退回公司賬戶了,那我怎么調(diào)整?是把12月計提“管理費用-工資”那筆憑證在本月沖掉,重新做一下嗎?
答: 您好,您可以在本月調(diào)整,沖減他退回來的部分,通過以前年度損益調(diào)整科目,借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配——未分配利潤
你好,老板支付給個人運費,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給了個人銀行卡,備注寫的是運費,這筆如何入賬呢? 做管理費用沒有發(fā)票,做其他應收款會一直掛帳,如何處理,謝謝
答: 你好 是的 直接轉(zhuǎn)款 借管理費用-運費貸銀行存款 你做費用匯算調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板經(jīng)常小金額給公司賬戶打款,我都做借銀行貸其他應付嗎?這些錢也是付給別的公司要求必須對公打款的菜打進去的,我在做借管理費用貸銀行,這是不是做的重復了?
答: 你好,沒有重復,第一筆是借款分錄,第二筆是取得費用發(fā)票的分錄

